为深入推进“公立医疗机构经济管理年”活动,不断提高医疗机构经济管理水平,落实《审计署关于内部审计工作的规定》《泰州卫生计生系统内部审计工作办法》等有关文件要求,有序开展年度内部审计工作,今年,姜堰区卫健委拟对系统内泰州市第二人民医院等10家单位进行内部审计。其中3家是离任审计,另外7家是财务收支、单位内控审计。通过内审督促被审计单位建立符合成本效益原则的内部控制制度,杜绝实际和潜在的管理漏洞,促进被审计单位会计人员不断提高业务素质和职业道德修养,更好地履行职责。 编辑:陈玉霞 |
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